Gan mau tanya, kalo jual beli tanah misal 500 jt, nah kan bayar pajak jual beli, misal setelah pajak jual beli jadi 450 jt duitnya. Di spt apakah harus dimasukan ke penghasilan setahun? (5%). Atau ke laporan penambahan harta aja. Trims.. Masukin penghasilan yg telah dipotong pph final gan pilih yg
Masa selain Desember isinya yg satu masa pajak gan. Kecuali kalau ada pegawai tidak tetap baru pilih yg tidak final. belum ngeh gan :hammer: untuk bukti potong, berarti isinya final yah?cukup di desember saja untuk pembetulannya? (karena ane pembetulannya tiap bulan gan) :bingungs Buat pemb
Betul gan. kalo pembetulan di satu masa pajak nih, bukti potongnya berarti tidak final yah? untuk kode pajaknya apa yah untuk pegawai tetap? Masa selain Desember isinya yg satu masa pajak gan. Kecuali kalau ada pegawai tidak tetap baru pilih yg tidak final.
Malam agan2, mau tanya saya baru bekerja tahun 2016 dan baru mempunyai NPWP di tahun 2016. Sekarang saya mau lapor utk SPT, namun saya bingung karena saya mempunyai tabungan yg sumbernya dari orang tua (dikumpulkan sejak saya kecil). Di bagian mana harus saya isi nominal tabungan saya ? Apakah di
Sudah nggak gan, isi di SPT Tahunan saja. Tadi teman bilang katanya harus tetap lapor gan. itu gimana ya? kudu pakai formulir apa dan isinya apa, ada kah yang bisa bantu? Terus kudu serahkan langsung ke kpp tempat kita terdaftar atau bisa di kpp mana saja? apakah bisa diwakili orang lain ya?
Buat pembetulan dulu SPT 21 masa Desembernya. Pilih tab "isi SPT" pilih "daftar bukti potong" pilih "A1". kayaknya buat pembetulan semua nih :hammer: berhubung tadi udah ngerti hitung2an pphnya dan ada 2 karyawan yang kena pph :hammer: harus pembetulan semua bulan
Iya gan, atau kalau mau tanya ke AR agan aja. Biar Pasti. hehe.. Saya berdasarkan pengalaman yg sudah saya jalani gan. Kalo ada pendapat yang beda, pertanyaannya apakah sudah pernah melakukan seperti yang disampaikan atau hanya sekedar pendapat. Kalo KPP tempat ane sekarang gk bisa ketemu AR. C
jadi memang 1770s ya gan?? Soalnya Ane bingung ada 2 pendapat. 1. Ada yang bilang kalo karyawan + pekerjaan bebas harus pake 1770s. Karena ada bukti potong 1721-A1/A2 wajib pake 1770s. Tapi kalo begitu kenapa E-SPT OP ada lampiran 1721-A1/A2 kalo wajib pake 1770s 2. Ada yang bilang kalo karyawan
1. Iya gan, masukin di penghasilan final (istri dari 1 pemberi kerja). 2. Tidak 3. Bisa. Mungkin hrd gak mau pembetulan spt pph 21 nya. sory gan, diskusi ya ini saya baca di webs ini, kalo suami n istri 2 npwp kena peghitungan ulang dan jadi kurang bayar https://www.google.co.id/amp/s/www.fin
masalahnya itu gak ada A1 nya gan :hammer: solusinya gmana yah? :bingungs kemaren coba buat A1 sendiri bingung isinya :nohope: Buat pembetulan dulu SPT 21 masa Desembernya. Pilih tab "isi SPT" pilih "daftar bukti potong" pilih "A1".
mau tny saya suami sebagai karyawan dan punya npwp istri juga karyawan dan punya npwp sendiri di bulan nov16 saya mengajukan penggabungan npwp dan baru keluar surat pencabutan npwp istri di bulan feb17 skrg istri sudah tidak bisa masuk ke efin nya jadi dia sudah tidak bisa lapor spt tapi dia d
Masukin aja bruto setahun yg dikeluarin sm pt nya gan di A1. Bisa kok. tolong dijelasin dong gan yg simpel :o harap maklum yah :( Sudah pernah masuk ke form 1770SS melalui akun djp online yg sudah dibuat? Itu kan harus diisi gan, nah agan kan punya A1, kalo di form itu tulisannya penghasilan b
kalo bayar pajaknya juga tahunan gan? tanya lagi, harus pake e billing buat nyetak id bilingnya? lapornya apa harus pake e filing? thanks Pegawai, pekerja bebas atau melakukan kegiatan usaha?
Nihil pajaknya atau nihil sama skali cak ada pegawai waktu lapor? nihil pajaknya gan di pph 21 mau buat form 1721 juga bingung gan :hammer: Masukin aja bruto setahun yg dikeluarin sm pt nya gan di A1. Bisa kok.
Agan buat perhitungan ulang. Nanti dilampirin waktu lapor. Iya gan. 1770 itu untuk yg bukan pegawai. Tenaga ahli kan masuk kategori bukan pegawai gan. Jadi mendapatkan 2 penghasilan. 1. Dari Karyawan Perusahaan A = Pegawai 2. Dari tenaga ahli Perusahaan B = Bukan Pegawai. Iya betul gan. Untu
Gan agan tlg kasih pencerahan ya, ane udah pusing tujuh keliling mikirnya Jadi ane ada aset berupa rumah, sudah ane laporkan di spt 2015, sumber dana dari ortu. Tapi di spt ane ga nulis kalo dapat hibah berupa duit cash untuk pembelian rumah itu. Nah, skrg ane mau ikut pembetulan SPT, krn ada depo
Gan mau tanya, apa saja kewajiban WP yg sudah ikut TA?? Saya dpt kabar dari teman harus isi Laporan Penempatan Harta tiap 6 bulan, walaupun semua hartanya ada di dalam negeri, apakah benar?? Kalau nggak isi ini TAnya tidak diakui Sudah nggak gan, isi di SPT Tahunan saja.
gan ane punya PT didirikan bulan des 2015 belum pernah lapor spt, berhak ga ya ikut TA? Buat apa gan. Blon ada transaksinya.
Kalo memang dari uang yg sudah dibayar dan dilaporkan pajaknya cukup pembetulan gan. nah saya dapet saran malah disuruh ikut tax amnesti, secara uang tunai yang dilaporkan hanya 50juta sehingga tidak cukup kalau dipotong dengan harga mobil, sedangkan apabila perhiasan kalau di kurangi malah ke
1721 A1 dibuat saat Masa Desember aja gan, biaanya karyawan dikasih di bulan Januari setelah SPT nya dilapor. Kalo tiap bulan itu SPT PPh 21 nya untuk lapor pajak karyawan yg sudah dipotong dan disetor ke negara. kalo misal pph 21 nya nihil gmana gan? :think: apa gua lakuin pembetulan di bulan